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福建省志?审计志(1996-2005)图书

SSAPID:101-2256-2586-01
ISBN:978-7-5097-6841-9
DOI:
ISSN:

[内容简介] 审计监督是国家监督体系的重要组成部分,为保障经济社会的健康发展发挥着重要的作用。本书突出国家审计实务,内容包括财政审计、经济责任审计、固定资产投资审计、农业与资源环境保护审计、 金融审计、社会保障和行政事业审计、企业审计、国际贷援款项目审计等8个主体部分,全面系统记述了福建1996~2005年十年的发展历程。

相关信息

丛书名:福建省志
作 者:福建省地方志编纂委员会
编 辑:郑庆寰;陈颖
出版社:社会科学文献出版社
出版时间: 2016年01月
语 种:中文
中图分类:C93 管理学

 序

 编后记

 福建省地方志编纂委员会

 编辑说明

 《福建省志》凡例

 概述

  一、加强财政资金审计,服务经济社会发展

  二、深化经济责任审计,加强对权力运行的监督

  三、开展公证审计,拓宽审计领域

  四、重视科研与信息化建设,服务审计工作

  五、加强管理,提高审计质量

  六、提高队伍素质,推进事业发展

  七、内部审计、社会审计健康发展

 第一章 财政审计

  第一节 本级预算执行情况审计

   一、财政部门审计

   二、地税征管审计

   三、地方金库审计

   四、其他部门审计

    (一)固定资产投资部门审计

    (二)行政事业单位审计

    (三)农林水部门审计

    (四)经贸部门审计

  第二节 其他财政收支审计

   一、预算外资金审计

   二、财政周转金审计

  第三节 下级政府财政决算审计

 第二章 经济责任审计

  第一节 党政领导干部任期经济责任审计

   一、厅局级单位主要领导干部任期经济责任审计

   二、县(市、区)长任期经济责任审计

   三、设区市审计局长任期经济责任审计

  第二节 企业领导人员任期经济责任审计

 第三章 固定资产投资审计

  第一节 项目预(概)算执行与竣工决算审计

  第二节 项目开工前审计与自筹基建资金审计

 第四章 农业与资源环境保护审计

  第一节 农业综合开发资金审计

  第二节 环境保护资金审计

 第五章 金融审计

  第一节 银行审计

  第二节 保险机构审计

  第三节 证券公司审计

  第四节 信托投资公司审计

 第六章 社会保障和行政事业审计

  第一节 社会保障审计

  第二节 行政事业审计

 第七章 企业审计

  第一节 地方属企业审计

  第二节 中央属单位审计

 第八章 国际贷援款项目审计

  第一节 国际金融组织贷款项目审计

   一、农林水系统利用外资项目审计

    (一)世行贷款国家造林项目

    (二)世行贷款森林资源发展和保护项目

    (三)世行贷款中国二期红壤开发项目

    (四)亚行贷款水土保持与乡村发展项目

    (五)世行贷款中国(福建)沿海资源可持续开发项目

    (六)世行贷款种子商业化项目

   二、能源交通基础设施利用外资项目审计

    (一)世行贷款福建公路一期项目

    (二)世行贷款福建公路二期项目

    (三)世行贷款水口水电站二期工程项目

    (四)亚行贷款棉花滩水电站项目

    (五)亚行贷款福州供水与污水处理项目

   三、教育卫生系统利用外资项目审计

    (一)世行贷款师范教育发展项目

    (二)世行贷款农村卫生人力开发项目

    (三)世行贷款第四期农村供水与环境卫生发展项目

    (四)世行贷款第九个卫生发展项目艾滋病/性病预防与控制子项目

    (五)世行贷款第十个结核病防治与控制项目

  第二节 国际援款项目审计

 第九章 专项审计与审计调查

  第一节 专项审计

   一、土地出让金审计

   二、公检法系统审计

   三、科教经费审计

   四、专项资金审计

   五、企业专项审计

   六、金融机构审计

   七、地税部门审计

   八、固定资产投资审计

   九、医疗单位审计

   十、工商行政管理系统审计

   十一、水电专项基金审计

   十二、彩票审计

   十三、九州专案审计

   十四、住房公积金审计

   十五、政府采购制度执行情况审计

   十六、质量技术监督系统审计

  第二节 审计调查

   一、固定资产投资审计调查

   二、中央属单位审计调查

   三、金融机构审计调查

   四、企业审计调查

   五、专项资金、基金审计调查

   六、行政经费审计调查

   七、政府负债审计调查

   八、地税部门审计调查

   九、县市财政状况审计调查

   十、税务代理机构审计调查

   十一、征地补偿费审计调查

   十二、药品和医疗设备采购审计调查

   十三、教育预算外资金审计调查

   十四、效益审计调查

 第十章 法制建设与质量工作

  第一节 法制宣传教育

  第二节 制度建设

  第三节 质量控制

   一、复核工作

   二、重大审计事项审理

   三、审计项目质量检查

   四、审计质量年活动

  第四节 审计举报处理

 第十一章 业务管理

  第一节 政府审计业务管理

   一、年度项目计划管理

    (一)计划编制

    (二)计划实施

   二、统计与分析

    (一)审计统计报表制度和统计台账

    (二)统计分析与考核评比

     1.统计分析

     2.考核评比

   三、报告及信息报送

   四、文书保密

   五、档案管理

    (一)档案基础建设

    (二)档案开发利用

  第二节 内部审计业务管理

  第三节 社会审计业务管理

   一、业务指导

   二、检查整顿

 第十二章 科研与信息化建设

  第一节 科研

   一、调研与学术交流

   二、优秀审计论文评选

   三、科研项目管理

  第二节 书刊

   一、《福建审计》

   二、《审计资料》

   三、《中国审计史》(部分篇章)

   四、《福建省志·审计志》

   五、《福建审计年鉴》(1996—2005)

   六、《福建审计二十年》

  第三节 信息化建设

   一、硬件建设

   二、软件应用与开发

   三、数据库建设

   四、网络安全管理

 第十三章 机构 队伍

  第一节 政府审计机构

   一、省级审计机构

   二、市县审计机构

  第二节 内部审计与社会审计机构

   一、内部审计机构

   二、社会审计机构

  第三节 社会团体

   一、福建省审计学会

   二、福建省内部审计协会

   三、福建省注册会计师协会

  第四节 队伍建设

   一、干部教育

    (一)业务培训

    (二)学历教育

   二、职称评聘

    (一)审计专业技术资格考试

    (二)专业技术职称评审

   三、内部监督

 第十四章 专记

  第一节 内部审计选介

   一、福建省煤炭工业(集团)有限责任公司内部审计

    (一)设立审计委员会

    (二)内部审计工作实行双重领导

    (三)审计考核目标任务完成情况

    (四)参与资金风险控制

    (五)开展财务预算管理专项审计

    (六)开展内部控制制度审计

    (七)紧贴福煤集团公司工作中心开展审计工作

   二、福建省电力有限公司内部审计

    (一)以组织建设为基础,健全审计体系

    (二)以业绩建设为核心,注重审计成效

    (三)以作风建设为保障,营造和谐审计环境

    (四)以能力建设为重点,提高人员素质

   三、福建省轻纺(控股)有限责任公司内部审计

    (一)围绕内部管理,开展财务收支审计

    (二)围绕企业发展目标,开展经济效益审计

    (三)围绕廉政建设,开展经济责任审计

    (四)围绕规范化建设,加强内控制度审核和评价

   四、福建省冶金(控股)有限责任公司内部审计

   五、中国电信集团福建省电信有限公司内部审计

    (一)紧贴企业中心工作,实践“五个转变”

    (二)围绕风险管控和价值提升,开展管理审计

    (三)深化传统项目审计,推进转型和创新

    (四)加强内部审计工作基础建设

   六、兴业银行股份有限公司内部审计

   七、中国建设银行福建总审计室审计工作

    (一)质量管理

    (二)成果利用

    (三)队伍建设

   八、福建省公安系统内部审计

    (一)设立机构配备人员

    (二)审计面广、保密性强

    (三)发挥优势,履行监督职能

   九、福建省劳动和社会保障厅内部审计

    (一)健全机构

    (二)完善制度

    (三)促进管理

   十、福建省卫生厅内部审计

    (一)制度建设

    (二)检查内控制度执行情况

    (三)突出重点,开展绩效审计

    (四)围绕社会热点安排审计项目

    (五)拓展审计领域,扩大审计覆盖面

   十一、福建省总工会内部审计

    (一)组织建设

    (二)制度体系

    (三)规范化建设

    (四)整合审计资源

  第二节 社会审计选介

   一、福建省审计师事务所审计业务

   二、福建省华审资产评估事务所、福建省华审联合审计事务所审计业务

   三、福建华兴会计师事务所审计业务

 附录

  一、大事年表

   1996年

   1997年

   1998年

   1999年

   2000年

   2001年

   2002年

   2003年

   2004年

   2005年

  二、表彰

  三、重要文献选辑

   (一)规程、规划

    福建省县级以下党政领导干部任期经济责任审计操作规程(试行)

     第一章 总则

     第二章 审计程序

     第三章 审计内容

     第四章 审计方法

     第五章 审计评价

     第六章 审计结果报告

     第七章 附则

    福建省国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计操作规程(试行)

     第一章 总则

     第二章 审计程序

     第三章 审计内容

     第四章 审计方法

     第五章 审计评价

     第六章 审计结果报告

     第七章 附则

    福建省审计信息化建设五年规划

     一、现状和目标任务

     二、总体规划

     三、实施步骤

     四、保障措施

    福建省审计厅关于贯彻落实《审计署2003—2007年审计工作发展规划》的实施意见

     一、总体要求

     二、确定审计重点,改进方式方法,探索效益审计的路子

     三、切实抓好三项基础管理工作

     四、完善与审计业务工作相配套的各项管理和保障工作

   (二)全省审计工作会议主题报告

    认清形势 明确任务 努力推动审计事业的新发展

     一、1999年全省审计工作的主要成果

     二、2000年审计工作的主要任务

     三、关于做好2000年审计工作的几点要求

    严谨细致 强化责任 努力把审计工作提高到一个新水平

     一、认真学习贯彻全国审计工作会议精神

     二、2004年我省审计工作主要成效

     三、2005年审计工作的指导思想和主要任务

     四、严谨细致,强化责任,努力把审计工作提高到一个新水平

    在福建省审计厅机构改革工作总结大会上的讲话(摘要)

     一、机构改革的主要成果

     二、机构改革的主要做法

     三、机构改革的几点体会

     四、机构改革的后续工作

 《福建省志·审计志(1996—2005)》编写人员

 《福建省志·审计志(1996—2005)》编纂委员会

 文前彩插

 《福建省志·审计志(1996—2005)》审稿人员

 《福建省志·审计志(1996—2005)》验收小组